甘肅工程咨詢集團為貫徹落實全省“三抓三促”行動安排部署,做好公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作,集團公司審計法務(wù)風(fēng)控部成立專項審計工作組,對部分子公司開展經(jīng)營管理和財務(wù)專項審計。
科學(xué)審計開好頭
專項審計工作組通過召開審前座談會、集中走訪調(diào)研、查閱資料等方式,充分了解被審計子公司內(nèi)外部情況、治理現(xiàn)狀和財務(wù)管理水平等。通過對經(jīng)營管理和財務(wù)專項審計,揭示公司治理、資金使用中存在的問題,保障重點業(yè)務(wù)流程和財務(wù)管理得到嚴(yán)格有效執(zhí)行,資金使用安全合法,進而規(guī)范各子公司生產(chǎn)經(jīng)營,從源頭上規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,提高子公司管理水平。
規(guī)范細(xì)查補短板
審計期間,堅持問題導(dǎo)向,突出審計工作重點,現(xiàn)場取證、分析研判,在關(guān)注資金賬面審計的同時,重點關(guān)注被審計子公司政策執(zhí)行、“三重一大”議事制度、內(nèi)控制度、人才建設(shè)、關(guān)聯(lián)方交易等情況,從治理、機制、制度層面揭示問題,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的免疫功能,提出有針對性、可操作性強的審計建議,幫助被審計子公司進一步補齊短板,提高規(guī)范管理水平。
跟蹤督導(dǎo)促整改
集團公司專項審計工作組將做好審計成果轉(zhuǎn)化運用的后半篇文章,及時向被審計子公司進行審計結(jié)果反饋,建立問題整改工作臺賬,明確整改時限、責(zé)任人,進一步壓實審計整改責(zé)任,確保問題整改到位。堅持以審計促整改、以整改促發(fā)展,增強審計監(jiān)督效能,助力企業(yè)合規(guī)管理。
(責(zé)任編輯:楊 虹)